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君山區(qū)野生荷花世界管理委員會2019年部門預算公開說明
來源:君山野生荷花世界管委會   日期: 2019-01-21
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君山區(qū)野生荷花世界管理委員會2019年部門預算公開說明

目錄

第一部分 君山野生荷花世界管理委員會2019年部門預算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

(二)機構設置

二、部門預算單位構

三、部門收支總體情況

(一)收入預算

(二)支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

(一)基本支出

(二)項目支出

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

(二)“三公”經費預算

(三)政府采購情況

(四)國有資產占有使用情況

(五)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

六、名詞解釋

第二部分 部門預算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表(按部門預算經濟分類)

五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

六、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

七、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

八、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

九、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

十、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

十一、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

十二、財政撥款收支總表

十三、一般公共預算支出情況表

十四、一般公共預算基本支出預算表

十五、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

十六、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

十七、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

十八、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

十九、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

二十、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

二十一、政府性基金撥款支出預算表

二十二、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

二十五、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類)

二十六、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按政府預算經濟分類)

二十七、項目資金預算匯總表

二十八、一般公共預算“三公”經費預算表

二十九、部門整體績效目標申報表

三十、財政支出項目預算績效目標申報表

君山區(qū)野生荷花世界管理委員會2019年部門預算說明

一、部門基本概況

(一)、職能職責  為君山野生荷花世界建設與管理服務,對野生蓮及荷花品種的保護,對其旅游、餐飲、住宿、農產品開發(fā)及管理。根據區(qū)委、區(qū)政府旅游興區(qū)的發(fā)展目標,通過加大對旅游的投入,進一步做大做強旅游產業(yè),合理利用旅游資源,打造精品旅游品牌。通過對節(jié)會的舉辦,加大景區(qū)的知名度和美譽度,進一步加強旅游的硬件、軟件的建設,提高旅游服務質量。擴大旅游接待規(guī)模,增加旅游人次,提高游客的滿意度,搞好生態(tài)旅游,合理利用旅游資源,增加旅游收入,打造名品旅游品牌。

(二)、機構設置

根據編委核定,我景區(qū)屬差額事業(yè)單位,景區(qū)設科室6個。

內設科室分別是:辦公室、信訪科、人事科、財務科、園林綠化科、環(huán)衛(wèi)科。

二、部門預算單位構成

納入2019年預算只含本級,沒有二級機構

三、部門收支總體情況

景區(qū)2019年沒有政府性基金預算撥款(部門)、政府性基金預算撥款(政府)、專門管理(部門)、專門管理(政府)、項目、項目預算績效目標,無重大項目支出,所以公開的附件21、22、23、24、27、30表均為空。2018年部門預算包括本級預算和二級單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算和政府性基金收入,也包括事業(yè)單位經營服務等收入;支出既包括保障機關及廳屬事業(yè)單位基本運行的經費,也包括專項經費。

(一)收入預算,2019年年初預算數161.3萬元,均為一般公共預算撥款。其中經費撥款45.7萬元,事業(yè)單位經營收入100萬元,上級補助10.6萬元,其他收入5萬元,收入較去年增加了20萬元,主要是大湖收入減少了38萬元。

(二)支出預算,2019年年初預算數161.3萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出3.2萬元,文化旅游體育與傳媒支出10.6萬元,商業(yè)服務支出147.5萬元。與上年相比增加了20萬元,主要是基本支出增加了20萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入(經費撥款和經營收入、上級補助、其他收入)161.3萬元,具體安排情況如下:

基本支出:2019年年初預算數為161.3萬元,是為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中工資福利支出146.4萬元,商品和服務支出11.7萬元,對個人和家庭補助3.2萬元。基本支出增加20萬元,主要是人員工資增加和社保費納入財政預算。

無項目支出

五、其他重要事項的情況說明:

(一)機關運行經費  2019年機關運行經費當年一般公共預算撥款45.7萬元,比2018年增加20萬元,增長77.82%,主要是減少了大湖承包收入。

(二)“三公”經費預算   2019年景區(qū)公共財政撥款安排“三公”經費預算數為2萬元,與上年持平。其中,公務接待費2萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中:公務用車購置費為0萬元,公務用車運行維護費為0萬元,其他交通費用為0萬元)。

(三)政府采購情況

2019年本單位沒有政府采購。

(四)國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日,本單位年末共有車輛0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套);單價100萬元以上通用設備0臺(套)。2019年一般公共預算安排購置車輛0輛。

(五)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

部門整體支出績效目標:根據區(qū)委、區(qū)政府旅游興區(qū)的發(fā)展目標,通過加大對旅游的投入,進一步做大做強旅游產業(yè),合理利用旅游資源,打造精品旅游品牌。

重點項目績效目標:無重點項目績效目標。

六、名詞解釋

(一)機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經費:納入市財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 部門預算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表(按部門預算經濟分類)

五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

六、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

七、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

八、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

九、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

十、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

十一、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

十二、財政撥款收支總表

十三、一般公共預算支出情況表

十四、一般公共預算基本支出預算表

十五、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

十六、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

十七、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

十八、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

十九、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

二十、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

二十一、政府性基金撥款支出預算表(此表為空)

二十二、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)  (此表為空)

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)   (此表為空)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)  (此表為空)

二十五、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類)

二十六、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按政府預算經濟分類)

二十七、項目資金預算匯總表

二十八、一般公共預算“三公”經費預算表

二十九、部門整體績效目標申報表

三十、財政支出項目預算績效目標申報表(此表為空)

附件點擊下載:2019年部門預算公開表格.xlsx