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2020年岳陽(yáng)市君山區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)部門(mén)決算說(shuō)明
來(lái)源:君山區(qū)政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站   日期: 2021-08-25
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2020年岳陽(yáng)市君山區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)部門(mén)決算說(shuō)明

目 錄

第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

 

第五部分 附件

 

第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)概況

 

一、部門(mén)職責(zé)

(一)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)文化市場(chǎng)行政執(zhí)法方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策規(guī)定;參與擬訂全區(qū)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法相關(guān)規(guī)章和規(guī)范性文件,參與編制全區(qū)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法規(guī)劃;擬訂全區(qū)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法工作計(jì)劃,并組織實(shí)施。

(二)統(tǒng)一承擔(dān)本區(qū)內(nèi)的文化、文物、體育、旅游、新聞出版(版權(quán))、廣電市場(chǎng)領(lǐng)域的行政處罰權(quán)及行政處罰相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制等行政執(zhí)法職能。

(三)指導(dǎo)全區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法工作,依法查處娛樂(lè)場(chǎng)所、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的違法行為。依法查處演出、藝術(shù)品經(jīng)營(yíng)及進(jìn)出口、文物經(jīng)營(yíng)等活動(dòng)中的違法行為;依法查處文化藝術(shù)經(jīng)營(yíng)、展覽展播活動(dòng)中的違法行為;依法查處社會(huì)藝術(shù)水平考級(jí)的違法行為;依法查處網(wǎng)絡(luò)文化、網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)等方面的違法經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法查處安裝和設(shè)置衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施、傳送境外衛(wèi)星電視節(jié)目中的違法行為;依法查處除制作、播出、傳輸?shù)葯C(jī)構(gòu)外的企業(yè)、個(gè)人和社會(huì)組組從事廣播、電影、電視活動(dòng)中的違法行為;依法查處電影攝制、進(jìn)口、出品、發(fā)行、放映、電影片公映等活動(dòng)的違法行為;依法查處電影放映單位的違法行為;配合查處生產(chǎn)、銷(xiāo)售、使用“偽基站”設(shè)備的違法行為。

(四)依法查處圖書(shū)、音像制品、電子出版物等方面的違法活動(dòng)和印刷、復(fù)制出版物發(fā)行中的違法經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法查處非法出版單位和個(gè)人的違法活動(dòng);依法查處著作權(quán)侵權(quán)行為。

(五)負(fù)責(zé)依法查處旅游行業(yè)違法行為。

(六)負(fù)責(zé)依法查處違反文物保護(hù)、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)、公共文化服務(wù)保障法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的違法行為。

(七)負(fù)責(zé)依法查處體育行業(yè)違法行為。

(八)承擔(dān)“掃黃打非”有關(guān)工作任務(wù)。

(九)配合做好跨行業(yè)、跨地區(qū)聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng)。

(十)負(fù)責(zé)對(duì)各鎮(zhèn)(街道)文化市場(chǎng)行政執(zhí)法工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督。

(十一)參與市場(chǎng)監(jiān)管行業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè),協(xié)助做好文化市場(chǎng)行業(yè)質(zhì)量信譽(yù)考核及“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”事項(xiàng)動(dòng)態(tài)信息的發(fā)布。

(十二)完成上級(jí)部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

區(qū)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)內(nèi)設(shè)綜合室1個(gè),負(fù)責(zé)大隊(duì)日常工作。

區(qū)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)核定全額撥款事業(yè)編制4名,其中大隊(duì)長(zhǎng)1名,副大隊(duì)長(zhǎng)1名。

(二)決算單位構(gòu)成。

岳陽(yáng)市君山區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)2020年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:岳陽(yáng)市君山區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)本級(jí)決算,無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)。

第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)2020年度部門(mén)決算表(見(jiàn)附表)

 

第三部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)40.41萬(wàn)元。與2019年相比,本單位2020年部門(mén)決算為新報(bào)單位,新報(bào)因素是新增單位,沒(méi)有與上年對(duì)比情況。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)40.41萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入40.41萬(wàn)元,占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0*萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)40.41萬(wàn)元,其中:基本支出30.59萬(wàn)元,占75.7%;項(xiàng)目支出9.82萬(wàn)元,占24.3%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)40.41萬(wàn)元,與2019年相比,本單位2020年部門(mén)決算為新報(bào)單位,新報(bào)因素是新增單位,沒(méi)有與上年對(duì)比情況。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出40.41萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%,與2019年相比,本單位2020年部門(mén)決算為新報(bào)單位,新報(bào)因素是新增單位,沒(méi)有與上年對(duì)比情況

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出40.41萬(wàn)元,主要用于以下方面:文化旅游體育與傳媒(類(lèi))支出32.64萬(wàn)元,占80.77%;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出3.11萬(wàn)元,占7.7%;衛(wèi)生健康(類(lèi))支出2.29萬(wàn)元,占5.67%;住房保障(類(lèi))支出2.37萬(wàn)元,占5.86%。

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為55.63萬(wàn)元,支出決算數(shù)為40.41萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的72.63%,其中:

1、文化旅游體育與傳媒支出(類(lèi))文化和旅游(款) 行政運(yùn)行(項(xiàng))。

年初預(yù)算為2.28萬(wàn)元,支出決算為2.28萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng)。

2、文化旅游體育與傳媒支出(類(lèi))文化和旅游(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。

年初預(yù)算為24.89萬(wàn)元,支出決算為9.82萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的39.46%,結(jié)余數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)至下一年。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為3.21萬(wàn)元,支出決算為3.11萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的96.85%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

4、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。

年初預(yù)算為1.51萬(wàn)元,支出決算為1.46萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的96.51%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

5、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0.77萬(wàn)元,支出決算為0.77萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng)。

6、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0.06萬(wàn)元,支出決算為0.06萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng)。

7、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。

年初預(yù)算為2.37萬(wàn)元,支出決算為2.37萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出30.59萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)30.59萬(wàn)元,占基本支出的100%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,占基本支出的0%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變化,與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng)。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,與上年相比減少0萬(wàn)元,下降0%。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。本單位2020年部門(mén)決算為新報(bào)單位,新報(bào)因素是新增單位,沒(méi)有與上年對(duì)比情況。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:

1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組、來(lái)賓0批次,接待人次0人次(不包括陪同人員)。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,主要是公務(wù)車(chē)的維修維護(hù)費(fèi)、油費(fèi)及過(guò)橋過(guò)路等支出,截止2020年 12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0 萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元;支出 0萬(wàn)元,其中基本支出 0 萬(wàn)元,項(xiàng)目支出   萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬(wàn)元。

九、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)《君山區(qū)財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2021年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》(岳君財(cái)發(fā)〔2021〕10號(hào))文件精神,為全面推進(jìn)部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),提升財(cái)政資金的使用效率,強(qiáng)化預(yù)算支出的責(zé)任和效率,我單位對(duì)2020年部門(mén)整體支出和專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出情況開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)工作。

(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

2020年運(yùn)行工作經(jīng)費(fèi)支出完成了年初設(shè)定的目標(biāo),項(xiàng)目資金支出達(dá)到了預(yù)定的績(jī)效目標(biāo),在部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。

(三)以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

2020年我單位沒(méi)有重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

岳陽(yáng)市君山區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)2020年度財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,部門(mén)決算報(bào)表沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

(二)一般性支出情況

2020年 本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元,人數(shù)0人,開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi) 0萬(wàn)元,人數(shù) 0人,沒(méi)有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開(kāi)支0萬(wàn)元。

(三)政府采購(gòu)支出情況

本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0 %。

(四)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日,本單位共有車(chē)輛0輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

 

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi)):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出(類(lèi)):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類(lèi)):是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

住房保障支出(類(lèi)):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。

績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類(lèi)手續(xù)費(fèi)支出。

水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi):反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話(huà)費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

物業(yè)管理費(fèi):反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車(chē)船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪(fǎng)費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出,看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。

醫(yī)療費(fèi):反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi),軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助,以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

辦公設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

第五部分 附件

附件點(diǎn)擊下載:2020年度岳陽(yáng)市君山區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)部門(mén)決算公開(kāi)表格.XLS