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君山區(qū)信訪局2019年部門預(yù)算情況公開
來源:君山區(qū)政府門戶網(wǎng)站   日期: 2019-04-16
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一、部門基本概括

1、職能職責(zé)

(一)負(fù)責(zé)處理人民群眾給區(qū)委、區(qū)政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志的來信,接待處理群眾來信、來訪、網(wǎng)絡(luò)信訪,為領(lǐng)導(dǎo)同志接待上訪群眾做好組織服務(wù)工作。

(二)承辦中央、省、市和區(qū)委、區(qū)政府交辦的信訪事項,向鎮(zhèn)(街道)場、區(qū)直部門和市駐區(qū)單位交辦信訪事項,督促檢查處理落實情況。

(三)辦理區(qū)本級信訪事項復(fù)查復(fù)核,指導(dǎo)全區(qū)信訪事項復(fù)查復(fù)核工作。

(四)綜合、反映群眾信訪中提出的重要意見、建議和問題,開展調(diào)查研究,為區(qū)委、區(qū)政府提供信訪信息。

(五)協(xié)同有關(guān)部門處理跨地區(qū)、跨部門的重大信訪問題,協(xié)調(diào)處理群眾到區(qū)到市赴省進(jìn)京上訪。

(六)開展信訪工作宣傳和調(diào)研,指導(dǎo)全區(qū)信訪工作業(yè)務(wù),總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗,提出加強和改進(jìn)信訪工作的意見。

(七)掌握全區(qū)信訪工作隊伍建設(shè)情況,提出加強信訪隊伍建設(shè)措施,對信訪工作中失職、瀆職行為提出處理建議,組織信訪干部培訓(xùn),指導(dǎo)信訪工作機構(gòu)辦公自動化建設(shè)。

(八)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

2、機構(gòu)設(shè)置

(一)辦公室;

(二)接訪辦信室;

(三)政策法規(guī)室;

(四)協(xié)調(diào)督查室;

(五)網(wǎng)絡(luò)信訪室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2019年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算,2019年年初預(yù)算數(shù)145.31萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款145.31萬元,納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入0萬元。收入較去年增加37.42萬元,主要是:增加2名工作人員,工資福利支出、社會保障繳費、一般商品和服務(wù)支出增加。

(二)支出預(yù)算,2019年年初預(yù)算數(shù)145.31萬元,其中,工資福利支出92. 4萬元,一般商品和服務(wù)支出13.71萬元,對個人和家庭補助3.2萬元,項目支出36萬元。支出較去年增加37.42萬元,主要是:增加2名工作人員,工資福利支出、社會保障繳費、一般商品和服務(wù)支出增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入145.31萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出:2019年年初預(yù)算數(shù)為109.31萬元,其中,工資福利支出92.4萬元,一般商品和服務(wù)支出13.71萬元,對個人和家庭補助3.2萬元。是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

(二)項目支出:2019年年初預(yù)算數(shù)為36萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費等。其中:全國“兩會”期間信訪維穩(wěn)支出9萬元,信訪救濟(jì)支出3萬元,復(fù)查復(fù)核3萬元,群眾工作3萬元,聯(lián)席會議經(jīng)費6萬元,信訪維穩(wěn)4萬元,領(lǐng)導(dǎo)接訪2萬元,辦案費2萬元,信訪事項受理辦理2萬元,省長信箱辦理2萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2019年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款145.31萬元,比2018年預(yù)算增加37.42萬元,增長34.68%。如:工資福利支出增加42萬元、一般商品和服務(wù)支出增加6.02萬元。

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2019年 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為8.83萬元,其中,公務(wù)接待費4.86萬元,公務(wù)用車購置及運行費3.97萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費3.97萬元),因公出國(境)費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2018年持平。

3、政府采購情況

2019年區(qū)信訪局無政府采購預(yù)算。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2019年12月31日,區(qū)信訪局無一般公務(wù)用車,單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

5、績效目標(biāo)設(shè)置情況

本部門整體支出實行績效目標(biāo)管理,納入2019年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為145.31萬元,其中,基本支出109.31萬元,項目支出36萬元。

六、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件點擊下載:部門預(yù)算公開表信訪局(2019).xlsx