第一部分:
岳陽市君山區(qū)人力資源和社會保障局2019年部門預算說明
一、部門基本概況
1、主要職責。主要負責貫徹執(zhí)行國家人力資源和社會保障法規(guī)和政策,對全區(qū)人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監(jiān)督指導和協(xié)調服務;負責全區(qū)事業(yè)單位人事管理;完善公共就業(yè)服務體系,抓好就業(yè)培訓與就業(yè)援助,促進就業(yè)再就業(yè);建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系,負責全區(qū)社會保險基金的征繳、發(fā)放和管理;負責勞動保障監(jiān)察和勞動人事爭議仲裁,維護勞資雙方合法權益;做好社會維穩(wěn)工作;承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的工作。
2、機構設置。內設辦公室、社會保險綜合股、就業(yè)指導和培訓股、基金監(jiān)督股、事業(yè)單位人事管理股、工資福利和專技職稱股、政策法規(guī)股等7個職能股室。下設社會保險事業(yè)管理站、勞動就業(yè)服務局、工傷保險事業(yè)管理站、勞動保障監(jiān)察大隊、勞動人事爭議仲裁院、人力資源服務中心、網(wǎng)絡信息服務中心等7個業(yè)務二級機構。
二、部門預算單位構成
我局納入2018年部門預算編制范圍的有:區(qū)人社局本級、社保站、就業(yè)局。
三、部門預算收支情況
(一)收入預算:2019年收入預算5114.37萬元,其中:經費撥款5081.87萬元,納入預算管理的非稅收入撥款32.50萬元,納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,政府性基金撥款0萬元。
(二)支出預算:2019年支出預算5114.37萬元,其中:工資福利支出523.67萬元,一般商品服務支出79.20萬元,對個人和家庭的補助支出44.80萬元,項目支出4466.70萬元。
(三)機關運行經費情況:
一般商品和服務支出79.20萬元。其中:辦公費67.20萬、公務接待費1萬、維修(護)5萬、其他商品和服務支出6萬。
四、一般預算撥款(補助)支出預算
2019年一般預算撥款收入(經費撥款和納入預算管理的非稅收入)5114.37萬元,具體安排情況如下:
1.基本支出:2019年年初預算數(shù)為647.67萬元,是為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
2.項目支出:2019年年初預算數(shù)為4466.70萬元,是指我局為完成專項業(yè)務工作而發(fā)生的支出。包括各項社會保險基金征繳工作,各項社會保險工作經費,網(wǎng)絡信息費,社會保障卡,企業(yè)檔案整理,行政事業(yè)單位人員招考,維護農民工合法權益工作等經費。
五、“三公”經費預算
2019年“三公”經費預算31萬元,其中:因公出國(境)費0萬元、公務接待費16萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用15萬元、公務用車購置0萬元。
六、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入?yún)^(qū)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分
部門預算公開表格